Číslo faktúry |
Dátum doručenia faktúry |
Názov dodávateľa |
Sídlo dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Popis fakturovaného plnenia |
Hodnota fakturovaného plnenia |
Číslo zmluvy |
Číslo objednávky |
s/bez DPH |
Mena
|
0000310003/2014 |
2.1.2014 |
SAP Slovensko s.r.o. |
Mlynské nivy 16, Bratislava |
35737328 |
údržba SAP software-10-12 |
7967,74 |
2013164202 |
|
s DPH |
EUR
|
0000310005/2014 |
3.1.2014 |
Michal Kubík - F - RISK |
Trenčianska 834/62, Bratislava |
43588808 |
sl.BOZP a PO-12/2013 |
350 |
2013108202 |
|
bez DPH |
EUR
|
0000310008/2014 |
7.1.2014 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
Jána Poničana 5, Bratislava |
32155557 |
kĺbový nosič telefónukĺbo |
596,64 |
|
4500014472 |
s DPH |
EUR
|
0000310009/2014 |
7.1.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, Bratislava 27 |
00653501 |
poistné na ZPC-12/2013 |
232,78 |
2013051202 |
|
s DPH |
EUR
|
0000310011/2014 |
7.1.2014 |
PURIF PRO, a.s. |
Za Sokolovňou 1, Bratislava |
35722321 |
upratovacie práce-12/2013 |
7920,13 |
4600000119 |
|
s DPH |
EUR
|
0000310012/2014 |
7.1.2014 |
PURIF PRO, a.s. |
Za Sokolovňou 1, Bratislava |
35722321 |
upratovacie práce-II.polr |
8052,8 |
4600000119 |
|
s DPH |
EUR
|
0000310014/2014 |
7.1.2014 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
Tomášikova ulica 12735/64, Bratislava |
35792141 |
servis-nadpráce-12/2013 |
274,08 |
4600000010 |
|
s DPH |
EUR
|
0000310016/2014 |
7.1.2014 |
DITEC, a. s. |
Plynárenská 7/C, Bratislava |
31385401 |
techn.podpora APV PUZUV-r |
12000 |
2011191011 |
|
s DPH |
EUR
|
0000310018/2014 |
7.1.2014 |
exe, a.s. |
Plynárenská 1, Bratislava |
17321450 |
WinSvrStd SNGL-Lic. |
21780 |
2012124164 |
|
s DPH |
EUR
|
0000310019/2014 |
7.1.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
Ševčenkova 36, Bratislava |
35971967 |
sl.KTV-Digital Basic -1-3 |
52,9 |
2012143202 |
|
s DPH |
EUR
|