Číslo faktúry |
Dátum doručenia faktúry |
Dodávateľ - obchodný názov |
Dodávateľ - adresa |
Dodávateľ - IČO |
Popis fakturovaného plnenia |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € |
Číslo zmluvy |
Číslo objednávky |
|
|
|
|
|
|
614118035 |
5.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava |
35850370 |
zrážková voda daň 12/2015 |
48,66 |
21/2001/DC |
|
|
|
|
|
|
|
114195113 |
5.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava |
35850370 |
vodné, stočné v DC |
323,21 |
Rozhodnutie ÚRSO |
|
|
|
|
|
|
|
4150018 |
14.1.2015 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
školenie zamestnanca - mzdy |
51,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3769654402 |
9.1.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
poplatky KTI - VVN |
2 048,12 |
50/2005/DC |
|
|
|
|
|
|
|
6769654605 |
9.1.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
poplatky KTI 12/2014 |
4 569,95 |
29/2003 |
|
|
|
|
|
|
|
7412099971 |
9.1.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
služby GSM 12/2014 |
275,70 |
29/2003 |
|
|
|
|
|
|
|
1769654521 |
7.1.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
poplatky KTI-VVN |
13 019,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/232 |
12.1.2015 |
CERIM SK, s.r.o. |
Poštová 36, Bernolákovo |
47209763 |
služby - pracov. Zdravotná služba |
61,80 |
DC/42/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
9769662247 |
7.1.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
služby Infovek 12/2014 |
240,00 |
29/2003 |
|
|
|
|
|
|
|
769654546 |
9.1.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
poplatky KTI EIS |
6 408,95 |
29/2003 |
|
|
|
|
|
|
|